Werk in NL aanhouden hoe?

Inmiddels ben ik remote aan het werk vanuit Perth voor mijn oude werkgever (een gemeente) in Nederland. Bevalt me goed, al is het uurtje tijdverschil vanaf volgende week wel wat minder. Betekent dat ik tot 23u local tijd hier mag werken. Gelukkig niet alle avonden.

Ik heb ook met de accountant hier gezeten. Die gaf aan dat ik niet ABN kan aanvragen omdat ik als freelancer maar 1 werkgever heb. Daarmee ben ik verkapt in loondienst. Ik stuur dan ook niet een tax invoice maar een invoice zonder tax. Ik betaal dan inkomensbelasting over het door mij ontvangen bedrag.

Bij de eerste betaling door mijn werkgever was de afdeling financiën aldaar niet helemaal akkoord. Dit is hun opmerking:

Volgens mij zou de btw-verleggingsregeling hier van toepassing zijn.
In dat geval zou het btw-nummer van de gemeente op de factuur moeten staan en de gegevens van jouw bedrijf als zzp’er in Australië, Australian Business Number/Taks file number.
Wij dragen dan 21 % btw af aan de Belastingdienst en kunnen het eventueel terugvragen bij het btw-compensatiefonds (BCF).


Nu mijn vraag. Klopt de constructie die ik nu heb? Dus geen ABN en werkgever invoice netto (want geen sprake van btw en GTS) laten uitbetalen? @Red dust wellicht heb jij het antwoord?
 
Ik heb geen antwoord maar ik ben precies hiermee (op de achtergrond) e.e.a. aan het uitzoeken, mag ik jou mogelijk contacten op het moment dat dit wat meer gaat spelen bij ons? Ik wil ook precies dit doen t.z.t. (we wachten de visum grant nu nog af). Mijn werkgever wil ook graag dat ik voor hem blijf werken vanuit Australië.
 
Ik heb geen antwoord maar ik ben precies hiermee (op de achtergrond) e.e.a. aan het uitzoeken, mag ik jou mogelijk contacten op het moment dat dit wat meer gaat spelen bij ons? Ik wil ook precies dit doen t.z.t. (we wachten de visum grant nu nog af). Mijn werkgever wil ook graag dat ik voor hem blijf werken vanuit Australië.
@BobtheCactus, zeker!
 
Inmiddels ben ik remote aan het werk vanuit Perth voor mijn oude werkgever (een gemeente) in Nederland. Bevalt me goed, al is het uurtje tijdverschil vanaf volgende week wel wat minder. Betekent dat ik tot 23u local tijd hier mag werken. Gelukkig niet alle avonden.

Ik heb ook met de accountant hier gezeten. Die gaf aan dat ik niet ABN kan aanvragen omdat ik als freelancer maar 1 werkgever heb. Daarmee ben ik verkapt in loondienst. Ik stuur dan ook niet een tax invoice maar een invoice zonder tax. Ik betaal dan inkomensbelasting over het door mij ontvangen bedrag.

Bij de eerste betaling door mijn werkgever was de afdeling financiën aldaar niet helemaal akkoord. Dit is hun opmerking:

Volgens mij zou de btw-verleggingsregeling hier van toepassing zijn.
In dat geval zou het btw-nummer van de gemeente op de factuur moeten staan en de gegevens van jouw bedrijf als zzp’er in Australië, Australian Business Number/Taks file number.
Wij dragen dan 21 % btw af aan de Belastingdienst en kunnen het eventueel terugvragen bij het btw-compensatiefonds (BCF).


Nu mijn vraag. Klopt de constructie die ik nu heb? Dus geen ABN en werkgever invoice netto (want geen sprake van btw en GTS) laten uitbetalen? @Red dust wellicht heb jij het antwoord?
Is dat een NL accountant? Want mijn vrouw heeft als sole trader hier in Australie gewerkt en had een ABN (verplicht) en omdat de inkomsten over de $75K gingen moest ze ook een GST nummer aanvragen.
 
Is dat een NL accountant? Want mijn vrouw heeft als sole trader hier in Australie gewerkt en had een ABN (verplicht) en omdat de inkomsten over de $75K gingen moest ze ook een GST nummer aanvragen.
Het was een AU accountant. Treshold van 75K AUD wel besproken. Heb opdracht tot einde jaar dus blijf daar nog net onder. Mocht de opdracht worden verlengd dan kom ik er wel boven uit. Maar dan nog is er geen sprake van heffen GTS richting NL opdrachtgever.
 
Heel veel startende bedrijven hebben maar een klant. Je moet tenslotte ergens beginnen. Dat is geen belemmering om een ABN aan te vragen. Het gaat vaak meer om het risico als werknemer gezien te worden en dat heeft dan weer consequenties voor de ' werkgever' die dan bv superannuation moet afdragen. Als je enigszins serieus genomen wilt worden heb je een ABN nodig. Ook voor de registratie voor GST is een ABN vereist. Die registratie is verplicht vanaf 75,000 AUSD omzet maar ook handig als je minder verdient omdat je dan GST kunt aftrekken over je aankopen. Ik kan geen zinnig woord zeggen over de BTW verleggingsregel. Daarvoor ben ik al te lang uit NL weg.
 
Back
Top